日前,集團根據省國資委關(guān)于開(kāi)展省屬企業(yè)2018年度省屬企業(yè)資金信用專(zhuān)項審計工作的部署,積極落實(shí)浙建集團“維護國有資本安全·防范重大風(fēng)險”的工作要求,全面開(kāi)展專(zhuān)項審計,加強內集團部管理,完善資金信用監督管理體系,提高集團經(jīng)費使用效能,圓滿(mǎn)完成了審計資料的初始交底工作。
本次專(zhuān)項審計,由集團資金運營(yíng)部牽頭組織,特邀天職國際會(huì )計師事務(wù)所為集團的審計事務(wù)所,與財務(wù)資產(chǎn)部、辦公室、合約核算等部門(mén)合力展開(kāi)工作。審計工作自2018年10月起,為期1個(gè)月;審計期間為2017年1月至2018年6月。
審計組于10月18日進(jìn)場(chǎng),從企業(yè)資金信用管理的規范性、安全性、有效性和效益性等方面入手,對集團相關(guān)制度建設和運行情況進(jìn)行控制測試,特別是在財務(wù)報表、資金賬目、原始憑證等內容上進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審計,全面排查各級公司的資金信用管理和企業(yè)債務(wù)風(fēng)險及重點(diǎn)隱患情況,規范企業(yè)資金信用秩序,為后續企業(yè)資產(chǎn)負債率控制約束做基礎數據準備。
據悉,審計組在正式審計前召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議,明確了此次專(zhuān)項審計的重點(diǎn)、時(shí)間、對象等相關(guān)要求。各審計小組明確工作任務(wù)、無(wú)縫對接、融洽配合,確保集團審計工作及時(shí)、順利地完成。(資金運營(yíng)部)
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